為進(jìn)一步強化集團內部審計工作順利實(shí)施,5月28日,集團公司內部審計室與紀檢監察室聯(lián)合舉辦了內審實(shí)操技能與知識專(zhuān)題培訓,集團紀審室馮愛(ài)玉主講。
培訓會(huì )上,馮愛(ài)玉深入淺出地解析了內部審計的定義與審計實(shí)施程序,以及經(jīng)濟活動(dòng)、內部控制與風(fēng)險管理三大內審核心領(lǐng)域;著(zhù)重闡述了內審的監督、評價(jià)與建議功能,突出了內審在管理中的服務(wù)作用。在解讀內審程序時(shí),她憑借豐富的實(shí)踐經(jīng)驗,將內審知識與紀檢工作理出了新思路,從審計計劃的制定到審計方案的實(shí)施,再到報告的撰寫(xiě)與反饋,確保每一步都嚴謹有序,直至審計整改的最終落實(shí),為參訓者勾勒出一套完整且實(shí)用的內審操作指南。
此次培訓,為紀審人員下一步的工作奠定了基礎,為集團的持續健康發(fā)展保駕護航。