2017年6月30日至7月20日,由公司財務(wù)部組織財務(wù)相關(guān)人員,對公司所屬各分子公司財務(wù)、預算、稅務(wù)和內控制度等執行情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查。
在聽(tīng)取相關(guān)單位工作匯報并檢查賬務(wù)處理后,檢查組指出,各分子公司在加強內部管理機制,建立健全各項內部管理制度上,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的執行情況看,在財務(wù)制度建設上有了較大進(jìn)步,逐步做到有章可循、規范管理。針對目前公司的中心工作,并結合此次財務(wù)及內控制度執行情況檢查,檢查組要求,一是嚴格加強基礎工作,加大財務(wù)及內控制度的執行力度,做到有章可循;二是建立自查責任制,定期或不定期開(kāi)展自查工作;三是加強業(yè)務(wù)指導和監督檢查,促進(jìn)規范管理。四是要對照問(wèn)題,積極整改。各單位要針對存在的不足認真進(jìn)行梳理和整改。認真對照檢查中發(fā)現的問(wèn)題,能整改的,立即整改,不能馬上整改的,制定整改計劃和措施,分期分批整改;五是要不斷加強信息交流,探索優(yōu)化管理的新思路,促進(jìn)公司財務(wù)管理規范、健康發(fā)展。
檢查組通過(guò)檢查認為,公司充分發(fā)揮財務(wù)及內控制度的監督和管理職能,加強涉稅風(fēng)險控制,認真貫徹落實(shí)預算審批制度,逐步建立和完善了本單位財務(wù)及內部控制體系。文/張國雄 圖/烏格勒