1月16日,燃氣熱力公司召開(kāi)內部審計工作會(huì )議,公司管理層領(lǐng)導及各部門(mén)、各分子公司負責人參加了會(huì )議。
會(huì )議對2023年度內部審計工作計劃進(jìn)行了回顧,并對2023年度開(kāi)展的4個(gè)內部審計項目的審計情況進(jìn)行了總結。
會(huì )議要求,一是各部門(mén)要嚴格控制“三公經(jīng)費”,嚴格按照制度要求,不折不扣落實(shí)執行,要積極推進(jìn)其他部門(mén)的標準化建設,以標準化建設帶動(dòng)制度化、規范化、科學(xué)化管理,增強內部控制,實(shí)現優(yōu)質(zhì)管理。二是要高度重視內部審計工作,提高政治站位,充分認識內部審計工作的重要性,嚴肅認真組織開(kāi)展內審工作,積極主動(dòng)支持配合內審工作,從內審中及時(shí)發(fā)現漏洞、短板,及時(shí)有效補漏洞、補短板、強弱項。三是要嚴格落實(shí)整改,建立問(wèn)題臺賬,針對問(wèn)題明確整改措施,相關(guān)部門(mén)負責人為整改責任人,將整改措施具體落實(shí)到位,紀檢監督審計部跟蹤整改進(jìn)展,限時(shí)逐個(gè)銷(xiāo)號。四是要拔高內部審計工作高度,將內審工作常態(tài)化、制度化,與年度目標責任相結合,嚴肅紀律要求,嚴格落實(shí)管理,切實(shí)解決問(wèn)題,并有效杜絕同類(lèi)問(wèn)題再次出現,以?xún)葘徴某晒嵘髽I(yè)管理成效。