7月18日,集團公司紀檢書(shū)記朱大珍同志聽(tīng)取集團公司2023年上半年內部審計工作開(kāi)展情況匯報。
會(huì )上,朱大珍同志聽(tīng)取了內審人員今年上半年內部審計工作開(kāi)展情況及下半年工作計劃的匯報。并對今后的內審工作進(jìn)行了安排部署。
會(huì )議要求,公司內審人員要切實(shí)提高政治站位,充分認識加強內部審計工作的重要性,遵守審計工作紀律與秘密,準確把握內部審計工作的職責定位,不折不扣地完成今年黨委安排的審計計劃。
會(huì )議強調,內部審計工作要遵守“四嚴禁”的工作要求。一是要嚴禁違反政治紀律和政治規矩,嚴格執行請示報告制度;二是嚴禁違反中央八項規定及其實(shí)施細則精神;三是嚴禁泄露審計工作秘密;四是嚴禁工作時(shí)間飲酒和酒后駕駛機動(dòng)車(chē)。同時(shí),內部審計人員要遵守“八不準”的工作紀律,一是不準由被審計單位和個(gè)人報銷(xiāo)或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫療等費用;二是不準接受被審計單位和個(gè)人贈送的禮品禮金,或未經(jīng)批準通過(guò)授課等方式獲取報酬;三是不準參加被審計單位和個(gè)人安排的宴請、娛樂(lè )、旅游等活動(dòng);四是不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內部信息謀取利益;五是不準利用審計職權干預被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用;六是不準向被審計單位推銷(xiāo)商品或介紹業(yè)務(wù);七是不準接受被審計單位和個(gè)人的請托干預審計工作;八是不準向被審計單位和個(gè)人提出任何與審計工作無(wú)關(guān)的要求。