近期,集團公司內部審計組就城發(fā)管網(wǎng)公司的財務(wù)收支情況開(kāi)展審計。
本次審計具體內容包括應收賬款、其他應收款、預付賬款和應付賬款、其他應收款、預收賬款的審計。
審計期間,審計組通過(guò)調閱與業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、協(xié)議,以核查掛賬的真實(shí)完整性;通過(guò)資金支付、回款等環(huán)節,以審查流程支付的合規性;重點(diǎn)關(guān)注賬齡較長(cháng)的往來(lái)、長(cháng)期不發(fā)生沖減變化的呆滯往來(lái),及時(shí)分析原因,以防形成資產(chǎn)損失風(fēng)險。